Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


Recibo de electricidad, Ejercicios de Matemáticas

Estadísticas de un recibo de luz

Tipo: Ejercicios

2022/2023

Subido el 05/07/2024

klismark-orellano
klismark-orellano 🇨🇴

1 documento

1 / 2

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
Kit-219
$ 0
$ 0
$ 0
807418
Nombre del cliente:
VERGARA JARABA, ENILSA LUZ
Dirección donde se presta el servicio:
CL 10 17A 12 AP
Ciclo de facturación / Barrio
ARB - GLP CENTRO
Recorrido:
1345100100
Dirección de envío de facturas:
CL 10 17A 12 AP
No. de factura 54586522
$47,474
$29,801
$72,538
$124,538
$0
$274,351
$0
$274,351
INDIVIDUAL Comercial 1
Marca Serial Fecha de instalación
MEDIDOR VOL. SAPPEL 002-C09LA035840-807418 01-12-2009
Fecha de emisión Periodo facturado Fecha de vencimiento
Junio 7-24 Junio-2024 Jun 15-24
Fecha último pago Último pago Fecha de suspensión
Mayo 15-24 $251,813 Jun 16-24
MES FECHA DE LECTURA LECTURA (m3)
Anterior 24-04-2024 1,245
Actual 25-05-2024 1,250
CONSUMO DEL MES: 5
PROMEDIO (m3)
4
DÍAS DE CONSUMO:
31
CONSUMO REAL/ESTIMADO:
REAL
HISTÓRICO DE FACTURACIÓN POR CONSUMO ($)
MESES Dic.-23 Ene.-24 Feb.-24 Mar.-24 Abr.-24 May.-24
TOTAL $20,591 $41,180 $30,886 $63,298 $53,120 $31,873
Facturas vencidas Deuda vencida acue/ alc
0 $0
Deuda vencida aseo Deuda anterior
$0 $0
Total factura a pagar
CUPON DE PAGO 3434902475
PÓLIZA 807418
PERIODO
TOTAL $274,351
jcbZFVaZUQJoojq7XjcbZ
ZlXZairWKrmzZbqrRZlXZ
zabSTSVQWVxWxYuyZzabP
wlG81QANZj5IMDuaBpuIR
4gDWMeqiKKKriJuO;E86Z
gAgHN3KEcTqtKC3YT1bzP
kLXVcRDUGa8u3iHfqJosZ
fzK9wgG06eMQ4UIBq4QX2
PvecBCaWYhjNJUwIguIlR
G4Q92PHD9H51h6uNOVgf0
oRHbMvl;Flvq:aA:WO7yZ
rpp:ig;i:tkhUOhFZ8n00
ZoZZY1JqaijabGzNieR7:
vppXtHzpXDX80lPDh8hXP
ESCANEA PARA
PAGOS POR PSE
JLmMR;w5Q9QHRdM4KAespWKpRa5SNgCp9NxdAvcIVcrbFrgAyK7F
(415)7707241493549(8020)003434902475(3900)0000274351
pf2

Vista previa parcial del texto

¡Descarga Recibo de electricidad y más Ejercicios en PDF de Matemáticas solo en Docsity!

Kit-

$ 0

$ 0

$ 0

Nombre del cliente:

VERGARA JARABA, ENILSA LUZ

Dirección donde se presta el servicio:

CL 10 17A 12 AP

Ciclo de facturación / Barrio

ARB - GLP CENTRO

Recorrido:

1345100100

Dirección de envío de facturas:

CL 10 17A 12 AP

No. de factura 54586522

$47,

$29,

$72,

$124,

$

$274,

$

$274,

INDIVIDUAL Comercial 1

Marca Serial Fecha de instalación

MEDIDOR VOL. SAPPEL 002-C09LA035840-807418 01-12-

Fecha de emisión Periodo facturado Fecha de vencimiento

Junio 7-24 Junio-2024 Jun 15-

Fecha último pago Último pago Fecha de suspensión

Mayo 15-24 $251,813 Jun 16-

MES FECHA DE LECTURA LECTURA (m3)

Anterior 24-04-2024 1,

Actual 25-05-2024 1,

CONSUMO DEL MES: 5

PROMEDIO (m3)

DÍAS DE CONSUMO:

CONSUMO REAL/ESTIMADO:

REAL

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN POR CONSUMO ($)

MESES Dic.-23 Ene.-24 Feb.-24 Mar.-24 Abr.-24 May.-

TOTAL $20,591 $41,180 $30,886 $63,298 $53,120 $31,

Facturas vencidas Deuda vencida acue/ alc

Deuda vencida aseo Deuda anterior

Total factura a pagar

CUPON DE PAGO 3434902475

PÓLIZA 807418

PERIODO

TOTAL $274,

jcbZFVaZUQJoojq7XjcbZ ZlXZairWKrmzZbqrRZlXZ zabSTSVQWVxWxYuyZzabP wlG81QANZj5IMDuaBpuIR 4gDWMeqiKKKriJuO;E86Z gAgHN3KEcTqtKC3YT1bzP kLXVcRDUGa8u3iHfqJosZ fzK9wgG06eMQ4UIBq4QX PvecBCaWYhjNJUwIguIlR G4Q92PHD9H51h6uNOVgf oRHbMvl;Flvq:aA:WO7yZ rpp:ig;i:tkhUOhFZ8n ZoZZY1JqaijabGzNieR7: vppXtHzpXDX80lPDh8hXP ESCANEA PARA PAGOS POR PSE

JLmMR;w5Q9QHRdM4KAespWKpRa5SNgCp9NxdAvcIVcrbFrgAyK7F

Kit-

Acueducto / Zona / Barrio

ARB - GLP / CENTRO

Póliza

Dirección del predio

CL 10 17A 12 AP

Aporte

$15,

$9,

$24,

$49,

TOTAL OTRAS VENTAS $

OPERADOR: TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P. 800.135.913-

FRECUENCIA DE ASEO:

Actividad, cantidad, días en la semana

Recolección y transporte-3 -Vi-Lu-Mi (Diurno)

Actividad, cantidad, días en la semana

Barrido y limpieza-7-Do-Ma-Lu-Mi-Vi-Ju-Sá (Diurno)

ACT. MED* USO Ene-24 Feb-24 Mar-24 Abr-24 May-24 Jun-

TAFNA Ton^ C^ 0.00^ 0.00^ 0.00^ 0.00^ 0.00^ 0.

TRBL Ton^ C^ 0.01^ 0.01^ 0.01^ 0.01^ 0.01^ 0.

TRLU Ton C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

TRNA Ton C 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.

TRRA Ton C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

TRA T Ton C 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.

TOTAL ($)^ $23,490^ $25,823^ $70,984^ $72,390^ $72,524^ $72,

HISTORIAL DE SUMINISTRO

Resolución CRA 720 de 2015 modificada por la Resolución CRA 751 de 2016.

Resolución CRA 853 de 2018

Descripción Conceptos Tarifa Referencia

Factor Sub/Apo Precio Cantidad/ metros

Valor a pagar Cargo fijo Comercial $8,926.00 50.00% $13,389.00 1 $13, Consumo básico Comercial $4,535.49 50.00% $6,803.24 5 $34, Tasa de uso básico Comercial $8.92 50.00% $13.38 5 $

TOTAL ACUEDUCTO $47,

Descripción Conceptos Tarifa Referencia

Factor Sub/Apo

Precio Cantidad/ metros

Valor a pagar Cargo fijo Comercial $6,490.00 50.00 % $9,735.00 1 $9, Consumo básico Comercial $2,606.82 50.00 % $3,910.23 5 $19, Tasa retributiva básico Comercial $68.52 50.00 % $102.78 5 $

TOTAL ALCANTARILLADO $29,

Descripción Conceptos Tarifa Referencia

Factor Sub/Apo

Precio Habilitado

Precio Deshabitado

Unidades Ton

Valor a pagar Costo fijo total Comercial $16,212.00 50.00 % $24,318.00 1.0000 $24, Recol y transp Comercial $144,737.26 50.00 % $217,105.89 0.1594 $34, Disposicion final Comercial $32,365.42 50.00 % $48,548.13 0.1594 $7, Lixiviados Comercial $3,456.88 50.00 % $5,185.32 0.1594 $ Valor base aprov Comercial $177,102.68 50.00 % $265,654.02 0.0097 $2, Incentivo aprov gob Comercial $10,400.00 50.00 % $15,600.00 0.1594 $2,

TOTAL ASEO $72,

Valor y cuota diferida Pendiente por factura Valor Descripción Conceptos Valor Cuota Cuota Saldo Pagado a pagar CONV_PAGO NO RES/GRAN COM $1,359,892.00 12 8.00 $927,597.00 $323,123.00 $124,

TOTAL OTROS CONCEPTOS $124,