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Sílabo de la asignatura Auditoría Financiera II de la ESPOCH, Ejercicios de Auditoría

Documento que detalla la información general y específica de la asignatura Auditoría Financiera II de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, incluye objetivos de las unidades, temas y subtemas, modalidades organizativas, métodos de enseñanza y aprendizaje, técnicas y estrategias, formalidades y informes de auditoría y tributación, y logros de aprendizaje.

Tipo: Ejercicios

2020/2021

Subido el 12/06/2021

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evelyn-carrera-2 🇪🇨

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SÍLABO
1. Datos generales y específicos de la asignatura
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO
FACULTAD ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORIA
SEDE MATRIZ RIOBAMBA
MODALIDAD PRESENCIAL / EN LÍNEA
ASIGNATURA AUDITORÍA FINANCIERA II
PAO (PERIODO ACADÉMICO
ORDINARIO) / SEMESTRE SEXTO
PERÍODO ACADÉMICO PERIODO ACADEMICO ABRIL-SEPTIEMBRE 2021
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN
CURRICULAR / CAMPO DE
FORMACIÓN
CÓDIGO TOTAL HORAS / CRÉDITOS
PROFESIONALIZANTE CYALP37 144 / 3
NÚMERO DE HORAS SEMANAL PRERREQUISITOS CORREQUISITOS
6 CYALP31 -
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
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¡Descarga Sílabo de la asignatura Auditoría Financiera II de la ESPOCH y más Ejercicios en PDF de Auditoría solo en Docsity!

SÍLABO

  1. Datos generales y específicos de la asignatura

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO VICERRECTORADO ACADÉMICO DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO

FACULTAD ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORIA

SEDE MATRIZ RIOBAMBA

MODALIDAD PRESENCIAL / EN LÍNEA

ASIGNATURA AUDITORÍA FINANCIERA II

PAO (PERIODO ACADÉMICO

ORDINARIO) / SEMESTRE

SEXTO

PERÍODO ACADÉMICO PERIODO ACADEMICO ABRIL-SEPTIEMBRE 2021

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN

CURRICULAR / CAMPO DE

FORMACIÓN

CÓDIGO TOTAL HORAS / CRÉDITOS

PROFESIONALIZANTE CYALP37 144 / 3

NÚMERO DE HORAS SEMANAL PRERREQUISITOS CORREQUISITOS

6 CYALP31 -

  1. Estructura y Desarrollo de la asignatura^ Unidad No.

OBJETIVO DE LA UNIDAD:

Identificar, la importancia y aplicación de la evaluación deControl Interno y la estructura financiera de los activos,mediante recursos metodológicos aplicables en laejecución, para que el estudiante adquiera un conocimientosuficiente de los aspectos básicos de esta unidad.

Título de la Unidad:

EVALUACIÓN DE CONTROLINTERNO DE ACTIVOS YEJECUCIÓN.

TEMAS Y SUBTEMAS

ESTRATEGÍAS

METODOLOGÍAS

RECURSOS

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En el Aula

Autónomas

Unidad No.

OBJETIVO DE LA UNIDAD:

Identificar los métodos y aplicación de la evaluación deControl Interno y la estructura financiera de los pasivos ypatrimonio, mediante recursos metodológicos aplicablesen la ejecución, para que el estudiante adquiera unconocimiento suficiente de los aspectos básicos de estaunidad.

Título de la Unidad:

EVALUACIÓN DE CONTROLINTERNO DE PASIVOS YPATRIMONIO, Y EJECUCIÓN.

TEMAS Y SUBTEMAS

ESTRATEGÍAS

METODOLOGÍAS

RECURSOS

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En el Aula

Autónomas

Ejecución de laAuditoría Financiera –Pasivos.

  • Proveedores.- Obligaciones conempleados.- ObligacionesFinancieras.
    • Ejecución de laAuditoría Financiera –Patrimonio

Modalidadesorganizativas:•Clases teóricas•Clases virtuales•Talleres•Clases Prácticas•Tutorías•Estudio y Trabajo enGrupo•Estudio y TrabajoAutónomo Individual.

Métodos de enseñanzay aprendizaje:•Inductivo•Deductivo•Analítico•Heurístico•Lógico

Técnicas y estrategias:•Lluvia de Ideas•Preguntas Socráticas•Síntesis•Ensayos•Elaboración•Organización

Texto

Computadora

Libro

Módulo

Sílabo

Impresora

Libro

Diagramas

Lluvia de ideas

Ejercicios

Trabajos

Investigación

Tarea

LOGROS DE APRENDIZAJE:

El estudiante será capaz de evaluar el control interno de una entidad, como una mejora en la calidad de la información,los controles y la eficiencia del control interno de los pasivos y patrimonio y el reforzamiento de responsabilidadesaplicando sistemas adecuados y mitigar los riesgos de manera eficiente.

Ejecución de laAuditoría Financiera –Resultados.

  • Ingresos- Gastos.

Modalidadesorganizativas:•Clases teóricas•Clases virtuales•Talleres•Clases Prácticas•Tutorías•Estudio y Trabajo enGrupo•Estudio y TrabajoAutónomo Individual.

Métodos de enseñanzay aprendizaje:•Inductivo•Deductivo•Analítico•Heurístico•Lógico

Técnicas y estrategias:•Lluvia de Ideas•Preguntas Socráticas•Síntesis•Ensayos•Elaboración•Organización

Texto

Computadora

Libro

Módulo

Sílabo

Impresora

Libro

Diagramas

Lluvia de ideas

Ejercicios

Trabajos

Investigación

Tarea

LOGROS DE APRENDIZAJE:

El estudiante será capaz de evaluar el control interno de una entidad, como una mejora en la calidad de la información,los controles y la eficiencia del control interno del Estado de Resultados y el reforzamiento de responsabilidadesaplicando sistemas adecuados y mitigar los riesgos de manera eficiente.

Unidad No.

OBJETIVO DE LA UNIDAD:

Desarrollar los esquemas de la estructura de los Informes yFormalidades a presentar a los Organismos de Control einteresados de los mismos, para que el estudiante adquieraun conocimiento suficiente de los aspectos básicos de estaunidad.

Título de la Unidad:

FORMALIDADES EINFORMES DE AUDITORIA YTRIBUTACIÓN.

TEMAS Y SUBTEMAS

ESTRATEGÍAS

METODOLOGÍAS

RECURSOS

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En el Aula

Autónomas

  1. Escenario de aprendizaje
  2. Criterios normativos para la evaluación de la asignatura
  3. Bibliografía básica y complementaria

REALES VIRTUALES AÚLICO

  • Laboratorios Técnicos
  • Prácticas de Campo
    • Laboratorios virtuales
    • Aulas Virtuales
    • Internet (sitios web)
    • Video conferencia

Clases Teóricas (A través

de las Plataformas digitales

oficiales de la ESPOCH)

  • Tutorías
  • Otros recursos tecnológicos

ACTIVIDADES A EVALUAR

PRIMER PARCIAL SEGUNDO PARCIAL

TERCER PARCIAL EVALUACIÓN PRINCIPAL

RECUPERACIÓN

Exámenes 12 20

Pruebas 2.8 3.5 3.

Exposiciones 0.0 0.0 0.

Talleres 0.0 0.0 0.

Resolución de problemas prácticos

Lectura crítica de textos

Investigación Formativa

Portafolio 2.8 3.5 3.

Planes presentaciones y tareas

TOTAL 8 PUNTOS^ 10 PUNTOS^ 10 PUNTOS^ 12 PUNTOS^ 20 PUNTOS

BÁSICA

Holguín, F., Castañeda, R. y Campos, A. (2019). Auditoría de estados financieros y su

documentación: con énfasis en riesgos. Recuperado de:

https://elibro.net/es/lc/espoch/titulos/

Sánchez, G. (2015). Auditoría de estados financieros: práctica moderna integral..

Recuperado de: https://elibro.net/es/lc/espoch/titulos/

COMPLEMENTARIA

  1. Perfil del profesor que imparte la asignatura

Arenas, P. (2008). Introducción a la Auditoría Financiera: Teoría y Casos Prácticos.

.Madrid: :McGraw-Hill..

Blanco, Y. (2012). Auditoría Integral: normas y procedimientos. (2ª ed). .Bogotá, Colombia:

:Ecoe Ediciones..

De La Peña, A. (2009). Auditoría un enfoque práctico. .Madrid: :Cengage Learning Editores

S.A.

Napolitano, A. (2011). Auditoría de Estados Financieros y su Documentación. .México:

:Instituto de Contadores Públicos..

NOMBRES DEL PROFESOR ALBERTO PATRICIO ROBALINO

NÚMERO TELEFÓNICO Casa: 032376859 Celular: 0995652840

CORREO ELECTRÓNICO Institucional: [email protected] Personal: [email protected]

TÍTULOS ACADÉMICOS DE TERCER NIVEL LICENCIADO EN CONTABILIDAD SUPERIOR Y

AUDITORIA C.P.A

DOCTOR EN CONTABILIDAD SUPERIOR Y

AUDITORIA CPA

TÍTULOS ACADÉMICOS DE POSGRADO

MAGISTER EN DOCENCIA UNIVERSITARIA E

INVESTIGACION EDUCATIVA

• MAGISTER EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA

________________________________

ALBERTO PATRICIO ROBALINO

NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESOR DE

AUDITORÍA FINANCIERA II

________________________________

HERNAN OCTAVIO ARELLANO DIAZ

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR DE

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR /

COORDINADOR DE CAMPO

________________________________

ING. HOMERO EUDORO SUAREZ NAVARRETE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA