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Recibo de Caja: Factura de Venta de Productos Lácteos Elaborados con Leche de Cabra y Soya, Guías, Proyectos, Investigaciones de Contabilidad

Documento que registra el recibo de una factura de venta por una empresa de productos lácteos elaborados con leche de cabra y soya, incluye datos de la empresa emisora, productos vendidos, concepto de la factura, total a pagar y firmas de autorización.

Tipo: Guías, Proyectos, Investigaciones

2020/2021

Subido el 03/12/2021

camila-andrea-moreno-lopez
camila-andrea-moreno-lopez 🇨🇴

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RECIBO DE CAJA
No. 001
TELEFONOS , tel.
CIUDAD Y FECHA: Zipaquira febrero 18 de 2021 $2,500,000
RECIBO DE: la empresa xyz s.a.s NIT CC:
DIRECCIÓN: vereda canavita - sopo
LA SUMA DE (En Letra):
Dos millones quinientos mil pesos m/cte
POR CONCEPTO DE: Cancelacion de factura NO 202565
SUCURSAL: la casona EFECTIVO
CUENTA CUENTA DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO
110505 CAJA $ 2,500,000
130505 cliente $ 2,500,000
ENCARGADO: tesoreria
C.C o NIT: 1,75,236,789
RECIBE: CONTABILIZA Yudy AUTORIZA: tesoreria
CHEQUE No
256987
BANCO
Davivienda
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pfe
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¡Descarga Recibo de Caja: Factura de Venta de Productos Lácteos Elaborados con Leche de Cabra y Soya y más Guías, Proyectos, Investigaciones en PDF de Contabilidad solo en Docsity!

RECIBO DE CAJA No. 001 TELEFONOS , tel. CIUDAD Y FECHA: Zipaquira febrero 18 de 2021 $2,500, RECIBO DE: la empresa xyz s.a.s NIT CC: DIRECCIÓN: vereda canavita - sopo LA SUMA DE (En Letra): Dos millones quinientos mil pesos m/cte POR CONCEPTO DE: Cancelacion de factura NO 202565 SUCURSAL: la casona EFECTIVO CUENTA CUENTA DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO 110505 CAJA $ 2,500, 130505 cliente $ 2,500, ENCARGADO: tesoreria C.C o NIT: 1,75,236, RECIBE: CONTABILIZA Yudy AUTORIZA: tesoreria CHEQUE No 256987 BANCO Davivienda

CHÍA - CUNDINAMARCA

SEÑORES:

DIRECCIÓN:

C.C - NIT

TELEFONOS: FECHA:

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNITARIO TOTAL

5 vestidos talla m 500,000 2,500, aquí puede ir la resolucion SUBTOTAL 2,500, RTE FTE IVA 19% 475, TOTAL 2,975,

NIT. 900.157.759-

FACTURA DE VENTA

No. ____________

PRODUCTOS LACTEOS ELAVORADOS CON LECHE DE CABRA Y SOYA. Todos sus efectos legales a una letra de cambio según el Art 774 del codigo de comercio y cumple con los requisitos del Art 530 del Estatuto Tributario.

CHÍA - CUNDINAMARCA

SEÑORES:

DIRECCIÓN:

C.C - NIT

TELEFONOS: FECHA:

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNITARIO TOTAL

aquí puede ir la resolucion SUBTOTAL RTE FTE IVA TOTAL

NIT. 900.157.759-

FACTURA DE VENTA

No. ____________

PRODUCTOS LACTEOS ELAVORADOS CON LECHE DE CABRA Y SOYA. Todos sus efectos legales a una letra de cambio según el Art 774 del codigo de comercio y está execta del impuesto de timbre cuando cumple con los requisitos del Art 530 del Estatuto Tributario.

VENTA

____

NOTA DE CONTABILIDAD No. 001 NIT 900.157.759- aportes de socios DETALLE FECHA novi 30/ registramos contablemente los aportes sociales, correspondientes a los siguientes socios: Andres Bello, Aporte social $5,000, Juan Morales, Aporte social $6,000, Mariano Martinez, Aporte social vehiculo, Avaluado en $10,000, ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS CREDITOS caja $ 5,000,000. caja 6,000,000. Vehiculos (prop planta y equipo 10,000,000. Aporte socio 1 (Andres Bello) 5,000,000. Aporte socio 2 (Juan Morales) 6,000,000. aporte socio 3 (Mariano Martinez) 10,000,000. 21,000,000.00 21,000,000. Preparado. Revisado. Aprobado. Contabilizado.

banco davivienda SEÑORES: Vergel sas NIT. 900.157.759-9 FECHA: 23/02/ DIRECCIÓN: Cl 135 36 65 CUENTA No 061458963210 CONCEPTO VALOR abono a su cuenta por transferencia del 3,000, Alfredo de la Hoz VALOR EN LETRAS: Tres millones de pesos TOTAL: 3,000, CODIGO CREDITOS ELABORADA:^ REVISADA:^ AUTORIZADA: SEÑORES: Lacteos ZipaquiraNIT: 900563,987-2 FECHA: 25/02/ DIRECCIÓN: cra 4 no 31 12 CUENTA No 130505 CONCEPTO VALOR devolucion de m/cia en mal estado 850,000. LE(S) ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU RESPECTIVA CUENTA: LE(S) ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU RESPECTIVA CUENTA:

NOTA CREDITO No.

____100________

NOTA CREDITO No.

_____002________

No 061458963210 VALOR 3,000, 3,000, CONTABILIZADA: 5/02/ No 130505 VALOR 850,000. 130505 cliente 2,500,000. 850,000. 1,650,000. SPECTIVA CUENTA: SPECTIVA CUENTA:

ITO No.

______

ITO No.

______

CONTABILIZADA:

COD. PUC CONCEPTO DB CR 220505 proveedor (cancelacion de fact. 12356) $ 2,800,000. 111005 banco davivienda $ 2,800,000. OBSERVACIONES: paguese en febrero 28 de 2021 V. NETO CHEQUE No (^96352) EFECTIVO BANCO davivienda SUCURSAL la casona DEBITESE A: almacen la providencia (proveedor) C.C. NIT. 900,369, FECHA RECIBIDO febrero 18 de 2021 COD. PUC CONCEPTO DB CR 5135 servicio de rodamiento febrero $ 300,000. $ - FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE Ernesto Fonseca ELABORAD O: Yudi REVISAD O: Laura Sofia APROBADO : Yair Felipe CONTABILIZADO: Yanis Natalia Escolares Cra 4 No. 2- 200 TRAMA DE SEGURIDAD PARA DUPLICAR EL CHEQUE.

COMPROBANTE DE

EGRESO

TRAMA DE SEGURIDAD PARA DUPLICAR EL CHEQUE.

COMPROBANTE DE

EGRESO

OBSERVACIONES: V. NETO^ $^ 300,000. CHEUQUE No (^) EFECTIVO Sí FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE BANCO SUCURSAL DEBITESE A: ELABORADO:REVISADO:APROBADO: CONTABILIZADO: C.C. NIT. X FECHA RECIBIDO Marzo 03 de 2014

L PARCIAL

PCIÓN

BILIZÓ

NIT 900.157.759-

DE LA SECCIÓN: FECHA:

CON DESTINO A:

SEGÚN PEDIDO No. REFERENCIA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD CONTABILIDAD SOLICITÓ APROBÓ^ ENTREGÓ RECIBIÓ KÁRDEX ENTRADA DE ALMACEN No.