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Ejercicicos contables, Ejercicios de Fundamentos de Contabilidad

Ubicar el DEBE y Haber en el cuadro

Tipo: Ejercicios

2022/2023

A la venta desde 08/08/2024

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MONOGRAFIA
1. 02 de Octubre, La Empresa S.A. se constituye con 4 socios, quienes suscribieron las siguientes acciones:
Socios Acción Valor de
cada acción
Total
Juan Blas 3,000.00 10 30,000.00
Luis
Torres
4,000.00 10 40,000.00
Camilo
Ortiz
6,000.00 10 60,000.00
Pedro
Ruiz
7,000.00 10 70,000.00
20,000.00 200,000.00
DETALLES DEBE HABER
Capital 200 000
Socios 200 000
2. Los socios cancelan sus aportes, depositando en bancos.
DETALLES DEBE HABER
Banco 200 000
Accionistas 200 000
3. Se compró 1500unid mercadería por S/ 12,000 más IGV al crédito, según factura 001-409943 al proveedor
Noelia SA
DETALLES DEBE HABER
Mercadería 12 000
IGV 2 160
Proveedor 14 160
4. Se paga teléfonos por S/3,000 más IGV con giro de cheque a nombre de Movistar y se distribuye el gasto en
60% para administración y 40% para ventas
DETALLES DEBE HABER
Cuenta de teléfono 3 000
IGV 540
Proveedor 3 540
5. Se vende 1000 unid. mercaderías por S/18,000 más IGV a nuestro cliente Julían Rojas, al crédito, según
Factura 001-000151
DETALLES DEBE HABER
Mercadería 18 000
IGV 1 000
Cliente 19 000
6. Con giro de cheque se cancela al proveedor Noelia SA la factura 001-409943 por la compra de mercaderías
con giro de cheque.
DETALLES DEBE HABER
Banco 14 160
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MONOGRAFIA

  1. 02 de Octubre, La Empresa S.A. se constituye con 4 socios, quienes suscribieron las siguientes acciones: Socios Acción Valor de cada acción Total Juan Blas 3,000.00 10 30,000. Luis Torres

Camilo Ortiz

Pedro Ruiz

DETALLES DEBE HABER

Capital 200 000 Socios 200 000

  1. Los socios cancelan sus aportes, depositando en bancos. DETALLES DEBE HABER Banco 200 000 Accionistas 200 000
  2. Se compró 1500unid mercadería por S/ 12,000 más IGV al crédito, según factura 001-409943 al proveedor Noelia SA DETALLES DEBE HABER Mercadería 12 000 IGV 2 160 Proveedor 14 160
  3. Se paga teléfonos por S/3,000 más IGV con giro de cheque a nombre de Movistar y se distribuye el gasto en 60% para administración y 40% para ventas DETALLES DEBE HABER Cuenta de teléfono 3 000 IGV 540 Proveedor 3 540
  4. Se vende 1000 unid. mercaderías por S/18,000 más IGV a nuestro cliente Julían Rojas, al crédito, según Factura 001- DETALLES DEBE HABER Mercadería 18 000 IGV 1 000 Cliente 19 000
  5. Con giro de cheque se cancela al proveedor Noelia SA la factura 001-409943 por la compra de mercaderías con giro de cheque. DETALLES DEBE HABER Banco 14 160

Proveedor 14 160

  1. Con giro de cheque se paga a cuenta del impuesto a la renta S/ DETALLES DEBE HABER Impuesto a la renta 1400 Proveedor 1 400
  2. Se compran muebles y enseres a nuestro proveedor Amaris SA, según factura 001-23400, con cheque por S/5,600 más IGV DETALLES DEBE HABER Mercadería 5 600 IGV 1 008 Cliente 6 008
  3. Se cobró alquileres a nuestro inquilino Jorge Palacios por el alquiler de un local por S/2,000 más IGV, importe depositado en bancos. DETALLES DEBE HABER Alquiler 2 000 IGV 360 Banco 2 360
  4. El Cliente Julián Rojas, deposita en Cta. Cte. El importe total de la fact. 001- DETALLES DEBE HABER Cliente 21 240 Banco 21 240
  5. Se compra 3500und. de mercadería por S/42,000 más IGV, con cheque, según factura 001-5004132 de Proveedor Noelia SA DETALLES DEBE HABER Mercadería 42 000 IGV 7 560 Banco 49 560
  6. Se vende 1500unid. de mercaderías por S/36,000 más IGV al crédito, según Fact. 001- DETALLES DEBE HABER Cliente 42 480 Mercadería 36 000 IGV 6 480