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Ejercicios de Contabilidad: Libro Caja y Bancos, Ejercicios de Contabilidad

Kardex, formatos 1.1 y 1.2 , registro de compras y ventas

Tipo: Ejercicios

2022/2023

Subido el 14/10/2023

angela-del-milagro-pelaez-gastanadu
angela-del-milagro-pelaez-gastanadu 🇵🇪

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bg1
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO
FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
001 9/1/2023 SALDO
002 9/2/2023 Can. F/ 001-2569
0003 9/12/2023 Can. F/008-859
0004 9/15/2023 Canc
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¡Descarga Ejercicios de Contabilidad: Libro Caja y Bancos y más Ejercicios en PDF de Contabilidad solo en Docsity!

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN

001 9/1/2023 SALDO

002 9/2/2023 Can. F/ 001-

0003 9/12/2023 Can. F/008-

0004 9/15/2023 Canc

OS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES 29,500.

Ciuentas por

cobrar

comerciales

-Terceros

cuentas por

pagar

diversas

LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

CIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA

APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE^ CÓDIGO CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

el farol sac

OP 896524

abc sac

op 2653892

juanita flores

CHEQUE 1256789789 BCP 42

UENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

212,400.00^42

caja 50,000.00^40172

2,300.00^104

TOTALES 54,800.00 42 200

cuentas por

pagar

comerciales -

Terceros

cuentas por

pagar

comerciales -

Terceros

EJERCICIOS

La empresa ABC SAC nos presenta la siguiente informacion al 31 de agosto

SALDO MERCADERIAS

200 UNIDADES A s/ 150 C/U

SALDO MOV EFECTIVO

s/ 50,

SALDO MOV CTA CTE

S/ 2,

OPERACIÓN

CANCELACIÓN

1 VENTA 100 250 CHEQUE

2 COMPRA 1,000 180 TB

3 SE DEPOSITA DINERO DE LA CAJA A CUENTA CORRIENTE

4 SE CONTRATA SERVICIOS DE CONTADOR s/ 2,500 R/H SE CANCELA CON TB

5 COMPRA UTILES 250 CAJA CONSUMO INMEDIATO

6 VENTA 800 250 CHEQUE

7 N/C 10 TB OPERACIÓN 1

8 N/C 100 TB OPERACIÓN 2

CANTIDAD

UND.

VALOR DE

VENTA

UNITARIO

rmacion al 31 de agosto de 2023

kardex

formato mov efectivo

F/ 001-

R/H SE CANCELA CON TB

ONSUMO INMEDIATO

PERACIÓN 1

PERACIÓN 2

LAS FLORES SAC

COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE
O DOCUMENTO
N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD
N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO
MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2)
N DEL CLIENTE VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓ
FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA
APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA
DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN EXONERADA
O RAZÓN SOCIAL GRAVADA

LOS GORRIONES SAC S/ 25,000.

Pedro rosas flores S/ 200,000.

IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DEL DE
COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE
DE PAGO (TABLA 10)

S/ 29,500.

S/ 236,000.

S/ 0.

S/ 0.

S/ 0.00 01/09/2023 1 001

S/ 0.

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO FECHA DE FECHA
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO
CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1)
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
SERIE O AÑO DE
TIPO CÓDIGO DE LA EMISIÓN DE
(TABLA 10) DEPENDENCIA LA DUA
ADUANERA O DSI
(TABLA 11)

1 N/A N/A

2 N/A N/A

1 N/A N/A

EL

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN APELLIDOS Y NOMBRES, BASE BASE DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV IMPONIBLE O RAZÓN SOCIAL

el farol sac S/ 180,000.00 S/ 32,400.

juana flores yai loy sac S/ 250.00 S/ 45. ubico facturas de compras de empresas que se dedican a exportar y vender en el paìs productos gravados

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS