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NUM DE ORDEN FECHA DE EMISION COD. Tabla 10^ SERIE^ NUM FACT^ ruc^ RAZON SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES^ AFECTO^ INAFECTO^ IGV^ TOTAL 1 6-Jan 1 0002 000154 6 20564658751 se compra al proveedor LA FABRIL S.A 19200.00 3456.00 22656. 2 15-Jan 1 0001 008524 6 20568945786 SE COMPRA MUEBLES 4000.00 720.00 4720. 3 18-Jan 1 0001 001421 6 20236525547 SE COMPRA AL PROVEEDOR TAI KIN S.R.L 12000.00 2160.00 14160. 4 20-Jan 1 0001 000998 6 20185689456 SE COMPRA MERCADERIA SOCIEDAD DE PEDRO M 1400.00 252.00 1652. 5 21-Jan 1 0001 001042 6 10256598854 SE COMPRA AL COMERCIANTE FEDERICO TORREN 800.00 144.00 944. 6 22-Jan 1 0001 000982 6 20564658751 SE COMPRA UNA NOTA DE CREDITO LA FABRIL S. 150.00 27.00 177. 7 0.00 0. 8 0.00 0. 9 0.00 0. 10 0.00 0. 11 0.00 0. 37550.00 6759.00 44309.
RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DE NÚMERO LA OPERACIÓN 1 1/2/2018 POR LA VENTA DE VITRINAS 5 1/5/2018 POR LA VENTA DE ZAPATILLAS 5 15/01/018 POR LA COMPRA A CREDITO 5 NÚMERO CORRELA TIVO DEL ASIENTO CÓDIGO DEL LIBRO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIV O DE LA OPERACI ÓN (TABLA 8)
ENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPER MOVIMIENTO NÚMERO DEL DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEB HABER 12 CUENTAS POR COBRAR^1400 40 TRIBUTOS^252 70 VENTAS^1652 12 CUENTAS POR COBRAR^28000 40 TRIBUTOS^5040 70 VENTAS^33040 60 COMPRAS^500 40 TRIBUTOS^90 42 CUENTAS POR PAGAR^590 TOTALES 35282 35282 SUSTENTATORI O