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Formato para Acciones Correctivas, Esquemas y mapas conceptuales de Gestión de Calidad

Formato de llenado de Acciones Correctivas en sistema de calidad

Tipo: Esquemas y mapas conceptuales

2017/2018

Subido el 27/02/2026

gabriela-puga-3
gabriela-puga-3 🇪🇨

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bg1
FORMATO Versión: 11
Solicitud de Acciones Correctivas o de
Oportunidades de Mejora
F01-PR-SIG-06
FECHA EDICIÓN
28-07-2020
ACCION PROPUESTA: CORRECTIVA OPORTUNIDAD DE MEJORA FECHA: DD/MM/AA
PROCESO:
Elija el proceso del SIG que reporta la acción.
RESPONSABLE DE LA ACCION:
Nombre y apellidos
Cargo
FUENTES DE IDENTIFICACION DE NO CONFORMIDADES:
Seleccione una de las fuentes.
SITUACIÓN DETECTADA
Describa la situación detectada
DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA
(Usar metodología para análisis de causas, aplica para no conformidades reales “acción correctiva”)
Grafico análisis de causa
PLAN DE ACCIÓN A APLICAR
No. Actividad Responsable Fecha Cumplimiento
Fecha proyectada de implementación del plan
de acción
DD/MM/AA
Firma responsable:
Sitacion detectada
Causa 1 (su contenido debe ser puntual)
Causa 2 (su contenido debe ser puntual)
Causa N..
pf2

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FORMATO Versión: 11

Solicitud de Acciones Correctivas o de

Oportunidades de Mejora

F01-PR-SIG-

FECHA EDICIÓN

ACCION PROPUESTA: ☐ CORRECTIVA ☐ OPORTUNIDAD DE MEJORA FECHA:^ DD/MM/AA

PROCESO:

Elija el proceso del SIG que reporta la acción.

RESPONSABLE DE LA ACCION:

Nombre y apellidos Cargo FUENTES DE IDENTIFICACION DE NO CONFORMIDADES:

Seleccione una de las fuentes.

SITUACIÓN DETECTADA

Describa la situación detectada DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA (Usar metodología para análisis de causas, aplica para no conformidades reales “acción correctiva”) Grafico análisis de causa PLAN DE ACCIÓN A APLICAR No. Actividad Responsable Fecha Cumplimiento Fecha proyectada de implementación del plan de acción DD/MM/AA Firma responsable: Sitacion detectada Causa 1 (su contenido debe ser puntual) Causa 2 (su contenido debe ser puntual) Causa N..

FORMATO Versión: 11

Solicitud de Acciones Correctivas o de

Oportunidades de Mejora

F01-PR-SIG-

FECHA EDICIÓN

ESPACIO ASIGNADO PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ACCIÓN

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

Actividad Revisado por Fecha Cumplió Comentarios SI NO Fecha de cierre de la acción DD/MM/AA Cierre realizado por:

☐ Oficina Control Interno

☐ Oficina TIC

☐ Grupo Administración SIG

☐ Grupo Talento Humano

Nombre y firma del responsable del cierre: Nombre y apellidos Comentarios ¿Requiere actualizar los mapas de riesgos?

☐ SI ☐ NO

¿Cuales? (es caso afirmativo) ¿Requiere hacer alguna actualización en el SIG?

☐ SI ☐ NO

¿Cuales? (es caso afirmativo) VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN Fecha de verificación: DD/MM/AA ¿La acción fue eficaz?

☐ SI ☐ NO

Nombre y firma del responsable de la verificación de la eficacia: Nombre y apellidos Comentarios