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Questionário Treinamento Adiantamento
Tipologia: Manuais, Projetos, Pesquisas
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Questões Treinamento FI
1. Qual ferramenta será utilizada para efetuar as solicitações de adiantamento e reembolso? 0, ( ) a) Microsoft Excel. ( ) b) Microsoft Word. ( x ) c) SAP ECC 2. Pelos procedimentos adotados pela empresa, quem é a pessoa responsável para realizar as solicitações de Adiantamento, reembolso de despesas e prestações de contas? 0, ( x ) a) Os próprios solicitantes/viajantes. ( ) b) As profissionais do departamento de viagens. ( ) c) As secretárias de cada área. 3. Para que o usuário consiga solicitar um adiantamento e/ou reembolso/prestação de contas, quais dados serão necessários estarem cadastrados no sistema? 1, ( x ) a) Fornecedor Funcionário, Dados pessoais, Dados Bancários. ( ) b) Nenhum dado cadastral é necessário. ( ) c) Currículo, Dados pessoais, Dados Cliente. 4. Indique o caminho de acesso a transação de solicitação de adiantamento. 1, ( ) a) Menu SAP > Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Lançamento > FB60 – Fatura. ( x ) b) Menu SAP > Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Lançamento > Adiantamento > F-47 – Solicitação. ( ) c) Menu SAP > Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Documento > Docs. Pré-Editados > FBV0 – Lançar/Eliminar.
5. No momento da Solicitação de adiantamento quais dados são obrigatórios informar? 1, ( ) a) Empresa, Data do documento, Nº documento, Div. Parceiro, Fornecedor, Data Conversão, Montante. ( ) b) Nenhuma informação é obrigatória. ( x ) c) Data do documento, Empresa, , Fornecedor , Cód. Razão especial, Moeda, Montante, Vencimento, Centro de custo, Texto. 6. Indique o Fluxo do processo de Adiantamentos. 1, ( ) a) Solicitação de Adiantamento > Exibir Saldo Fornecedor Funcionário > Pagamento Solicitação > Aprovação Gestor via Workflow > Posição Fornecedor Funcionário. ( ) b) Posição Fornecedor Funcionário > Exibir Saldo Fornecedor Funcionário > Aprovação Gestor via Workflow > Pagamento Solicitação. ( x ) c) Solicitação de Adiantamento > Aprovação Gestor via Workflow > Posição Fornecedor Funcionário > Pagamento Solicitação > Exibir Saldo Fornecedor Funcionário. 7. Qual o procedimento no retorno de uma viagem? 1, ( x ) a) O funcionário deverá, de acordo com o regulamento da empresa, providenciar a prestação de contas registrando todas as despesas efetuadas durante a viagem. ( ) b) Após retornar de uma viagem, não é necessário seguir nenhum procedimento. ( ) c) Entrar em contato com a tesouraria, para a mesma encerrar o fluxo do processo. 8. Indique o caminho de acesso a transação de prestação de contas/reembolso. 1, ( ) a) Menu SAP > Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores
Lançamento > FB60 – Fatura. ( x ) b) Menu SAP > Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores Documento > Docs. Pré-editados > FV60 – Pré-editar Fatura Fornecedor. ( ) c) Menu SAP > Contabilidade > Contabilidade Financeira > Clientes > Lançamento > FB70 – Fatura.